2021-02-19 18:00:19
證監(jiān)會通報2020年審計與評估機構(gòu)檢查處理情況,在機構(gòu)管理方面,普遍存在內(nèi)部管控不完善,總部對分支機構(gòu)的一體化管理不到位,質(zhì)量控制體系和獨立性管理有缺陷,分級復(fù)核形式化,或有收費時有發(fā)生等通病。個別機構(gòu)未與所屬集團保持獨立運營,業(yè)務(wù)收入重復(fù)計算,備案信息不準(zhǔn)確,分支機構(gòu)管理混亂。此外,還存在個別負(fù)責(zé)人員不配合檢查,簽字資產(chǎn)評估師未實質(zhì)參與項目執(zhí)業(yè),執(zhí)業(yè)人員違法買賣股票等人員管理問題。
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