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*ST濟(jì)堂變更會計(jì)師事務(wù)所 尚需提請股東大會審議 年報(bào)還來得及披露嗎?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-04-06 22:09:06

◎4月6日晚,*ST濟(jì)堂(600090,SH)發(fā)布公告,由于原會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)合同已到期,上市公司擬改聘深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(以下簡稱聯(lián)創(chuàng)立信所)為公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

◎《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,上述事項(xiàng)尚需提交上市公司股東大會審議通過。據(jù)*ST濟(jì)堂同日另一則公告,上市公司2022年第一次臨時(shí)股東大會召開時(shí)間為4月22日。即使審議通過,距離*ST濟(jì)堂年報(bào)披露日4月30日也僅剩8天時(shí)間。

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 楊夏    

4月6日晚,*ST濟(jì)堂(600090,SH)發(fā)布公告,由于原會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)合同已到期,上市公司擬改聘深圳聯(lián)創(chuàng)立信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(以下簡稱聯(lián)創(chuàng)立信所)為公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,上述事項(xiàng)尚需提交上市公司股東大會審議通過。據(jù)*ST濟(jì)堂同日另一則公告,上市公司2022年第一次臨時(shí)股東大會召開時(shí)間為4月22日。即使審議通過,距離*ST濟(jì)堂年報(bào)披露日4月30日也僅剩8天時(shí)間。

更換會計(jì)師事務(wù)所

據(jù)公告,上市公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱亞太事務(wù)所)與上市公司審計(jì)服務(wù)合同已到期,經(jīng)雙方友好協(xié)商決定不再續(xù)聘其為上市公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

上市公司也已就會計(jì)師事務(wù)所變更事項(xiàng)與原聘任的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通,原聘任的會計(jì)師事務(wù)所對變更事項(xiàng)無異議。

同時(shí),上市公司擬聘任聯(lián)創(chuàng)立信所為2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘用期限為一年,并擬提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)審計(jì)要求和審計(jì)范圍決定其報(bào)酬事項(xiàng)。據(jù)悉,此前負(fù)責(zé)上市公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的亞太事務(wù)所收取的費(fèi)用合計(jì)為180萬元,其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用120萬元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用60萬元。上市公司管理層預(yù)計(jì)本期審計(jì)費(fèi)用較上一期審計(jì)費(fèi)用基本持平。

不過,上述事項(xiàng)尚需上市公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過,據(jù)*ST濟(jì)堂發(fā)布的公告,該次股東大會的股權(quán)登記日為4月15日,召開時(shí)間為4月22日。

對于4月底就需要披露年報(bào)的上市公司來說,真的能來得及嗎?帶著疑問,4月6日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次致電*ST濟(jì)堂,但電話未獲接聽。

曾被出具否定意見內(nèi)控報(bào)告

公告顯示,*ST濟(jì)堂2020年內(nèi)控審計(jì)報(bào)告被亞太事務(wù)所出具了否定意見。據(jù)*ST濟(jì)堂公告介紹,上市公司內(nèi)部控制存在兩大問題。

首先,存在內(nèi)控系統(tǒng)性失效缺陷。2020年,上市公司及所屬子公司同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司、新沂同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司、南京同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司等單位在資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理以及會計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制方面存在系統(tǒng)性內(nèi)部控制失效情形,并影響了上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目的認(rèn)定。

其次,*ST濟(jì)堂還存在控股股東非經(jīng)營性資金占用未償還的情形。截至到2020年12月31日上市公司期末應(yīng)收控股股東湖北同濟(jì)堂投資控股有限公司非經(jīng)營性資金占用款10.47億元。

當(dāng)時(shí),*ST濟(jì)堂董事會表示,亞太事務(wù)所出具的否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí),符合公司實(shí)際情況,公司董事會尊重會計(jì)師的獨(dú)立判斷。公司管理層已識別出上述重大缺陷,并將其包含在企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,會計(jì)師已經(jīng)考慮了上述重大缺陷對審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍的影響。

2021年9月28日,上市公司發(fā)布控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)進(jìn)展的公告。截至當(dāng)時(shí),上市公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用余額為10.41億元,控股股東已作出承諾,2021年4月30日后的6至12個(gè)月內(nèi)完成央企合作之襄陽健康產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目股權(quán)或資產(chǎn)出售變現(xiàn)暨清償所欠公司占用款項(xiàng)。

封面圖片來源:視覺中國

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